회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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주차관리과 [주차장] | |||||||
주차행정 개선 | |||||||
> 쾌적한 주차공간확보 | |||||||
공영주차장 확장 조성사업 | 보조 | 교통및물류 | 469,364,960 | 106,504,830 | 362,860,130 | 22.691% | |
공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 5,537,870,080 | 1,123,619,380 | 4,414,250,700 | 20.29% | |
공영주차장 화재진압 장비구축 | 자체 | 교통및물류 | 18,750,000 | 16,478,000 | 2,272,000 | 87.883% | |
공영주차장 확장 조성사업 | 자체 | 교통및물류 | 469,364,960 | 0 | 469,364,960 | 0% | |
> 특별회계 체납액 관리 | |||||||
특별회계 체납액 정리 | 자체 | 교통및물류 | 97,431,000 | 51,535,030 | 45,895,970 | 52.894% | |
사회복지과 [의료급여기금] | |||||||
국민기초생활보장 | |||||||
> 의료급여기금 운영 | |||||||
의료급여 행정경비 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,480,000 | 3,147,800 | 7,332,200 | 30.036% | |
의료급여 대지급금 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 766,980,000 | 288,392,300 | 478,587,700 | 37.601% | |
재가의료급여 | 보조 | 사회복지 | 51,590,000 | 11,866,300 | 39,723,700 | 23.001% | |
문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금] | |||||||
재무활동(문화체육관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 91,288,000 | 0 | 91,288,000 | 0% | |
문화예술 활성화(기금) | |||||||
> 문화예술의 거리 육성 | |||||||
문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 28,000,000 | 619,000 | 27,381,000 | 2.211% | |
행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
행정운영경비(복지정책과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 30% | |
취약계층 지원(복지정책과) | |||||||
> 저소득 주민자녀 장학금 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학기금 지급 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
재무활동(복지정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(사회복지기금(장학금계정)) | 자체 | 사회복지 | 78,094,000 | 0 | 78,094,000 | 0% | |
사회복지과 [사회복지기금] | |||||||
재무활동(사회복지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(사회복지기금(자활계정)) | 자체 | 사회복지 | 1,592,012,000 | 0 | 1,592,012,000 | 0% | |
국민기초생활보장(복지정책과) | |||||||
> 자활지원사업 | |||||||
저소득층 융자지원사업 | 자체 | 사회복지 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
행정운영경비(사회복지과) | |||||||
> 행정사무경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
노인장애인과 [사회복지기금] | |||||||
재무활동(노인장애인과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) | 자체 | 사회복지 | 298,194,000 | 0 | 298,194,000 | 0% | |
노인 복지 증진(노인장애인과) | |||||||
> 노인여가활동 지원 | |||||||
노인회 육성 및 취미활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 70,000,000 | 42,000,000 | 28,000,000 | 60% | |
건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
행정운영경비(건축과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 400,000 | 1,100,000 | 26.667% | |
재무활동(건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(옥외광고발전기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 574,554,000 | 0 | 574,554,000 | 0% | |
선진광고문화 정착 | |||||||
> 옥외광고문화 정착 | |||||||
옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 175,160,000 | 33,266,710 | 141,893,290 | 18.992% | |
옥외광고 지자체 공모사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,000,000 | 0 | 229,000,000 | 0% | |
기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
> 기본경비(기금) | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
재무활동(기획홍보실) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
> 보전지출 | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 2,654,324,000 | 0 | 2,654,324,000 | 0% | |
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 40,340,000 | 38,305,810 | 2,034,190 | 94.957% | |
건축과 [청사건립기금] | |||||||
행정운영경비(건축과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
재무활동(건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(청사건립기금) | 자체 | 일반공공행정 | 10,786,371,000 | 0 | 10,786,371,000 | 0% | |
자치분권과 [고향사랑기금] | |||||||
행정운영경비(자치분권과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
재무활동(자치분권과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 978,991,000 | 0 | 978,991,000 | 0% | |
고향사랑기부제 운영 | |||||||
> 고향사랑기부제 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 모금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 99,500,000 | 55,660,800 | 43,839,200 | 55.941% | |
위생과 [식품진흥기금] | |||||||
행정운영경비(위생과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
식품위생관리 | |||||||
> 선진 식품환경 조성 | |||||||
음식문화 개선사업 | 자체 | 보건 | 75,695,000 | 19,648,000 | 56,047,000 | 25.957% | |
> 식품사고 예방 | |||||||
식품안전관리 강화 | 자체 | 보건 | 6,100,000 | 3,919,000 | 2,181,000 | 64.246% | |
소비자식품위생감시원 지원 | 자체 | 보건 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | 0% | |
식중독 예방 | 자체 | 보건 | 31,870,000 | 5,163,190 | 26,706,810 | 16.201% | |
재무활동(위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(식품진흥기금) | 자체 | 보건 | 423,317,000 | 0 | 423,317,000 | 0% | |
공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
재무활동(공원녹지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(녹지기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,282,802,000 | 0 | 1,282,802,000 | 0% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(재난관리기금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,801,415,000 | 0 | 4,801,415,000 | 0% | |
치수 및 재해대책 | |||||||
> 재난재해관리 | |||||||
재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 230,000,000 | 18,810,000 | 211,190,000 | 8.178% | |
행정운영경비(재난안전과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% |
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