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세출현황

세부사업진행현황

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( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
여성아동과 [일반회계]
     아동의 건전성장 도모
     > 공공 아동권익보호
공공아동보호사업 운영지원 보조 사회복지 26,050,000 16,050,000 10,000,000 61.612%
기후환경과 [일반회계]
     대기환경보전
     > 대기오염관리
환경개선부담금 부과·징수 관리 자체 환경 13,636,000 13,636,000 0 100%
운행차 배출가스 관리 자체 환경 1,725,000 1,380,000 345,000 80%
기후변화 협약 대응 보조 환경 195,160,000 0 195,160,000 0%
석면피해 구제 보조 환경 266,400,000 55,661,840 210,738,160 20.894%
슬레이트 처리지원 보조 환경 168,960,000 0 168,960,000 0%
미세먼지 관리 보조 환경 55,622,000 1,222,000 54,400,000 2.197%
탄소중립포인트 자동차 운영 보조 환경 36,400,000 0 36,400,000 0%
빛공해 관리 자체 환경 1,000,000 1,000,000 0 100%
가정용 저녹스 보일러 보급사업 보조 환경 208,800,000 22,800,000 186,000,000 10.92%
탄소중립 및 적응대책 추진 자체 환경 3,564,000 3,564,000 0 100%
     수질관리
     > 식수 관리
공동시설관리 자체 환경 7,000,000 6,840,000 160,000 97.714%
적합성 검사 보조 환경 400,000 400,000 0 100%
     > 수질환경보전
공중(개방)화장실 관리 및 운영 자체 환경 22,987,000 17,967,000 5,020,000 78.162%
공중화장실 관리비 지원 보조 환경 31,667,000 13,217,000 18,450,000 41.737%
개방화장실 관리비 지원 보조 환경 26,920,000 23,487,000 3,433,000 87.247%
개인하수처리시설 내부청소 관리 자체 환경 19,350,000 9,600,000 9,750,000 49.612%
불법배출 등 신고자보상 자체 환경 2,103,000 1,543,000 560,000 73.371%
     청소관리
     > 재활용품 관리
재활용품 분리수거 관리 보조 환경 112,040,000 54,570,540 57,469,460 48.706%
농촌폐비닐 수거보상금 보조 환경 7,200,000 0 7,200,000 0%
재활용품 수집·운반·처리 자체 환경 3,762,585,000 940,646,250 2,821,938,750 25%
1회용품 및 다회용기 관리 자체 환경 10,362,000 0 10,362,000 0%
     > 폐기물 관리
청소장비 등 관리 보조 환경 1,292,206,000 380,693,350 911,512,650 29.461%
음식물류폐기물관리 보조 환경 2,115,636,000 454,656,660 1,660,979,340 21.49%
불법폐기물 처리 자체 환경 7,990,000 6,954,000 1,036,000 87.034%
폐기물 수거 관리 자체 환경 14,615,708,000 11,340,231,730 3,275,476,270 77.589%
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 자체 환경 106,293,000 29,006,000 77,287,000 27.289%
     자연환경보호
     > 환경보전기반조성
자연보호협의회 지원 자체 환경 3,950,000 3,950,000 0 100%
환경보전 및 청소관련 시책추진 자체 환경 5,320,000 5,320,000 0 100%
야생동·식물 생태계보전 보조 환경 27,720,000 12,510,440 15,209,560 45.131%
야생동물피해예방 사업 보조 환경 34,000,000 0 34,000,000 0%
     행정운영경비(기후환경과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 9,001,990,000 2,705,138,370 6,296,851,630 30.05%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 63,840,000 63,840,000 0 100%
기본경비 자체 기타 11,280,000 11,280,000 0 100%
공원녹지과 [일반회계]
     도시 생태숲 조성
     > 도시림조성관리
숲 가꾸기 보조 농림해양수산 81,580,000 4,970,280 76,609,720 6.093%
임도사업(전환사업) 보조 농림해양수산 45,715,000 2,017,600 43,697,400 4.413%
사방사업 보조 농림해양수산 184,883,000 10,859,980 174,023,020 5.874%
조림사업 자체 농림해양수산 5,905,000 5,765,000 140,000 97.629%
등산문화증진(전환사업) 보조 농림해양수산 285,300,000 14,342,140 270,957,860 5.027%
탄소중립 도시숲 조성관리 보조 농림해양수산 27,120,000 0 27,120,000 0%
산림작물생산단지 지원 보조 농림해양수산 4,509,000 0 4,509,000 0%
산지구분도 정비 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
임도신설 보조 농림해양수산 1,302,786,240 140,000,000 1,162,786,240 10.746%
조림사업(보조) 보조 농림해양수산 24,100,000 0 24,100,000 0%
     > 산림보호사업
산림병해충방제 보조 농림해양수산 64,882,000 13,467,300 51,414,700 20.757%
산림보호 자체 농림해양수산 164,600,000 54,142,830 110,457,170 32.894%
산불방지 보조 농림해양수산 121,980,000 12,352,200 109,627,800 10.126%
보호수 관리 보조 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
산림재해일자리 보조 농림해양수산 217,707,000 51,674,150 166,032,850 23.736%
병해충 예찰·방제 보조 농림해양수산 109,850,000 23,715,660 86,134,340 21.589%
산불방지대책 보조 농림해양수산 44,000,000 7,910,000 36,090,000 17.977%
목재생산업 등록관리 보조 농림해양수산 400,000 400,000 0 100%
산림재해대책 보조 농림해양수산 200,000,000 15,820,630 184,179,370 7.91%
     공원·녹지 조성관리
     > 공원조성 및 관리
공원(시설)녹지관리 보조 국토및지역개발 424,100,000 94,015,190 330,084,810 22.168%
공원녹지관리 자체 국토및지역개발 636,286,000 198,987,660 437,298,340 31.273%
서대전 광장 야외공연장 운영 보조 국토및지역개발 20,000,000 20,000,000 0 100%
공원가꿈이 보조 국토및지역개발 20,000,000 11,956,700 8,043,300 59.784%
서대전광장 운영 보조 국토및지역개발 100,000,000 43,093,220 56,906,780 43.093%
공원화장실 관리비 지원 보조 국토및지역개발 160,000,000 39,998,400 120,001,600 24.999%
어린이공원 정비사업(보조) 보조 국토및지역개발 70,000,000 18,000,000 52,000,000 25.714%
새로운 어린이공원 조성사업 보조 국토및지역개발 411,870,000 147,932,000 263,938,000 35.917%
근린공원 정비사업 보조 국토및지역개발 80,000,000 30,000,000 50,000,000 37.5%
아름다운 공원환경조성 자체 국토및지역개발 91,000,000 21,355,230 69,644,770 23.467%
공원 물놀이시설 설치사업 자체 국토및지역개발 200,000,000 0 200,000,000 0%
공원 장애인 편의시설 개선 보조 국토및지역개발 60,000,000 5,734,640 54,265,360 9.558%
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 보조 국토및지역개발 370,278,000 148,242,950 222,035,050 40.036%
황톳길 조성 사업 자체 국토및지역개발 200,000,000 6,525,670 193,474,330 3.263%
공원 음성인식 안심벨 설치사업 보조 국토및지역개발 50,000,000 48,388,130 1,611,870 96.776%
산서문화공원 조성 자체 국토및지역개발 200,000,000 104,390,000 95,610,000 52.195%
어린이공원 정비사업(자체) 자체 국토및지역개발 189,440,600 113,789,450 75,651,150 60.066%
무장애나눔길 조성 보조 국토및지역개발 1,200,000,000 33,470,500 1,166,529,500 2.789%
서대전광장 노후시설 정비 보조 국토및지역개발 500,000,000 21,162,490 478,837,510 4.232%
대사문화공원 조성 자체 국토및지역개발 90,000,000 0 90,000,000 0%
     > 아름다운 꽃도시 조성
양묘장 관리 자체 국토및지역개발 249,919,000 58,363,200 191,555,800 23.353%
꽃도시 조성(보조) 보조 국토및지역개발 110,000,000 40,465,440 69,534,560 36.787%
꽃도시 조성 자체 국토및지역개발 220,000,000 19,963,680 200,036,320 9.074%
대단지 꽃정원 조성 보조 국토및지역개발 156,000,000 0 156,000,000 0%
침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 보조 국토및지역개발 500,000,000 0 500,000,000 0%
     > 푸른숲 조성
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) 보조 국토및지역개발 390,000,000 18,861,650 371,138,350 4.836%
     > 심은나무 유지관리
녹지 심은나무 유지관리 보조 국토및지역개발 620,000,000 152,999,830 467,000,170 24.677%
심은나무 유지관리 자체 국토및지역개발 309,484,000 28,722,980 280,761,020 9.281%
가로녹지 경관개선 보조 국토및지역개발 58,500,000 0 58,500,000 0%
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 보조 국토및지역개발 23,836,000 4,316,130 19,519,870 18.108%
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 보조 국토및지역개발 23,836,000 2,251,920 21,584,080 9.448%
가로수 조형전정(보조) 자체 국토및지역개발 110,000,000 0 110,000,000 0%
아름다운 가로수길 조성 자체 국토및지역개발 30,000,000 0 30,000,000 0%
     행정운영경비(공원녹지과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 336,510,000 177,031,190 159,478,810 52.608%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 40,498,000 37,363,810 3,134,190 92.261%
기본경비 자체 기타 4,200,000 4,200,000 0 100%
건강정책과 [일반회계]
     구민건강관리 활성화
     > 감염병 관리
감염병예방 방역소독사업 자체 보건 536,267,000 101,074,760 435,192,240 18.848%
국가예방접종 실시 보조 보건 3,176,000,000 851,425,710 2,324,574,290 26.808%
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) 보조 보건 2,700,000 0 2,700,000 0%
표본감시운영경비 보조 보건 7,640,000 4,020,000 3,620,000 52.618%
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 보조 보건 128,316,000 15,889,840 112,426,160 12.383%
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) 보조 보건 6,688,000 0 6,688,000 0%
감염병 관리대책 자체 보건 6,000,000 652,900 5,347,100 10.882%
보건소결핵관리사업 보조 보건 123,330,000 30,544,280 92,785,720 24.766%
재가한센인 생계비 지원 보조 보건 4,782,000 1,594,000 3,188,000 33.333%
의료관련감염병 표본감시체계 운영 보조 보건 11,400,000 1,425,000 9,975,000 12.5%
한센인피해사건진상조사및위로지원 보조 보건 2,280,000 760,000 1,520,000 33.333%
신속대응반 운영지원 보조 보건 1,990,000 141,200 1,848,800 7.095%
의료기관 결핵환자 관리지원 보조 보건 232,872,000 163,011,000 69,861,000 70%
코로나19 예방접종실시 보조 보건 2,309,250,000 12,295,470 2,296,954,530 0.532%
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 보조 보건 3,200,000 0 3,200,000 0%
지자체결핵진단검사지원 보조 보건 11,700,000 3,905,190 7,794,810 33.378%
     안정적인 보건행정 구현
     > 보건행정운영
지역주민 건강증진지원 자체 보건 37,900,000 11,153,740 26,746,260 29.429%
보건소 의료지원 활성화 구축 자체 보건 3,900,000 3,000,000 900,000 76.923%
     > 보건행정지원
보건소 시설관리 자체 보건 95,630,000 24,754,980 70,875,020 25.886%
보건소 구내식당 운영 자체 보건 144,900,000 35,129,380 109,770,620 24.244%
     > 진료관리
인플루엔자예방지원 보조 보건 52,700,000 196,100 52,503,900 0.372%
검사실 운영 자체 보건 122,444,000 49,603,350 72,840,650 40.511%
영상의학실 운영 자체 보건 39,362,000 15,013,310 24,348,690 38.142%
진료실 및 민원실 운영 자체 보건 30,160,000 14,170,750 15,989,250 46.985%
접종실 운영 자체 보건 90,055,000 12,555,400 77,499,600 13.942%
     행정운영경비(건강정책과)
     > 인력운영비(보건소 총괄)
기준인건비(보건소) 자체 기타 3,596,157,000 1,153,349,990 2,442,807,010 32.072%
     > 기본경비(건강정책과)
행정사무경비(건강정책과) 자체 기타 163,915,000 47,092,720 116,822,280 28.73%
기본경비(건강정책과) 자체 기타 8,760,000 1,188,000 7,572,000 13.562%
     > 인력운영비(건강정책과)
기준인건비(결핵관리사업) 보조 기타 53,160,000 17,124,010 36,035,990 32.212%
기준인건비(예방접종등록센터 운영) 보조 기타 40,666,000 17,371,070 23,294,930 42.716%
기준인건비(건강정책과) 자체 기타 310,597,000 75,279,370 235,317,630 24.237%
도시계획과 [일반회계]
     도시개발 및 관리
     > 도시계획관리
도시계획운영 관리 자체 국토및지역개발 50,500,000 36,000,250 14,499,750 71.288%
     > 재개발(주택,도시) 사업
도시균형개발사업 보조 국토및지역개발 4,000,085,550 24,188,890 3,975,896,660 0.605%
소규모주택정비 관리계획 추진 자체 국토및지역개발 308,000,000 308,000,000 0 100%
     > 주거환경개선
국공유재산 관리 자체 국토및지역개발 16,950,000 16,950,000 0 100%
보문3구역 주거환경개선사업(전환)(전환사업) 보조 국토및지역개발 356,077,320 37,290,000 318,787,320 10.472%
보문1구역주거환경개선사업(1단계 전환사업) 보조 국토및지역개발 1,882,865,300 22,437,800 1,860,427,500 1.192%
     > 도시기반시설 정비
소로3-대사37호선 도로개설 공사 자체 국토및지역개발 822,509,100 248,993,390 573,515,710 30.272%
     > 개발제한구역관리
개발제한구역관리(보조) 보조 국토및지역개발 9,284,000 9,284,000 0 100%
     > 정비사업 신속지원센터 운영
정비사업 신속지원센터 관리 자체 국토및지역개발 27,116,000 27,116,000 0 100%
     행정운영경비(도시계획과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 221,847,000 221,847,000 0 100%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 50,424,000 50,424,000 0 100%
기본경비 자체 기타 7,500,000 7,500,000 0 100%
재난안전과 [일반회계]
     재난방재 및 민방위 운영
     > 안전예방관리
안전점검의 날 운영 자체 공공질서및안전 3,024,000 3,024,000 0 100%
사회재난예방 및 지원 자체 공공질서및안전 56,081,000 55,702,410 378,590 99.325%
안전보안관 운영 자체 공공질서및안전 2,400,000 290,000 2,110,000 12.083%
     > 재난상황 관리
재난안전상황실 관리 자체 공공질서및안전 19,774,000 19,774,000 0 100%
재난예방 및 복구 자체 공공질서및안전 89,200,000 76,717,090 12,482,910 86.006%
풍수해 보험 보조 공공질서및안전 8,000,000 0 8,000,000 0%
이주 및 재해 보상 자체 공공질서및안전 22,000,000 0 22,000,000 0%
국가재난대응종합훈련(보조) 보조 공공질서및안전 12,820,000 12,820,000 0 100%
     > 민방위 운영
민방위대 관리 자체 공공질서및안전 55,850,000 28,300,000 27,550,000 50.671%
민방위 시설관리 자체 공공질서및안전 126,184,000 118,249,660 7,934,340 93.712%
     > 인력자원관리
민방위교육훈련 보조 공공질서및안전 14,770,000 7,734,000 7,036,000 52.363%
사회복무요원관리 자체 공공질서및안전 179,476,000 28,515,300 150,960,700 15.888%
중점관리자원 관리 자체 공공질서및안전 750,000 0 750,000 0%
비상대비훈련관리 자체 공공질서및안전 46,610,000 46,610,000 0 100%
인력동원훈련 보조 공공질서및안전 1,050,000 0 1,050,000 0%
국민참여 민방위 날 훈련 보조 공공질서및안전 1,900,000 1,900,000 0 100%
민방위교육훈련(시비) 보조 공공질서및안전 9,000,000 0 9,000,000 0%
     > 산업재해 예방 관리
산업재해 예방 지원 자체 공공질서및안전 36,517,000 6,664,400 29,852,600 18.25%
     행정운영경비(재난안전과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 198,981,000 127,961,010 71,019,990 64.308%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 42,600,000 42,600,000 0 100%
기본경비 자체 기타 4,200,000 4,200,000 0 100%
     재무활동(재난안전과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 공공질서및안전 570,634,000 570,634,000 0 100%
건설과 [일반회계]
     행정운영경비(건설과)
     > 인력운영비
기준인건비 보조 기타 1,451,463,000 624,760,860 826,702,140 43.044%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 76,872,000 76,842,070 29,930 99.961%
기본경비 자체 기타 6,240,000 6,240,000 0 100%
     하수도 관리
     > 하수도 정비
하수도 시설 정비 보조 환경 1,985,836,100 317,350,320 1,668,485,780 15.981%
하수도 시설 공사 보조 환경 2,240,799,000 800,208,040 1,440,590,960 35.711%
     하천관리
     > 하천정비
하천 및 소하천 정비 자체 국토및지역개발 234,780,000 74,405,180 160,374,820 31.691%
하천정비 및 유지관리(보조) 보조 국토및지역개발 345,450,000 82,279,000 263,171,000 23.818%
소하천 정비사업(1단계 전환사업) 보조 국토및지역개발 8,852,372,000 380,000 8,851,992,000 0.004%
지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 50,000,000 30,000,000 20,000,000 60%
     도로시설확충·정비
     > 도로유지 관리
관내 일원 도로시설물 정비공사 보조 교통및물류 1,456,766,000 199,221,130 1,257,544,870 13.676%
우기 및 설해대책 업무추진 보조 교통및물류 182,724,000 116,458,830 66,265,170 63.735%
승강기 관리 자체 교통및물류 58,336,000 23,715,000 34,621,000 40.652%
자전거이용시설 정비 보조 교통및물류 220,000,000 11,833,000 208,167,000 5.379%
관내 도로 정비 보조 교통및물류 3,308,495,630 429,605,560 2,878,890,070 12.985%
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) 보조 교통및물류 1,114,919,940 127,402,940 987,517,000 11.427%
산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 보조 교통및물류 744,394,400 118,575,980 625,818,420 15.929%
산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 보조 교통및물류 777,863,300 87,092,800 690,770,500 11.196%
중촌건널목 입체화 보조 교통및물류 1,702,711,310 0 1,702,711,310 0%
관내 도로 정비(보조) 보조 교통및물류 190,000,000 0 190,000,000 0%
     > 도로개설
석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 자체 교통및물류 450,000,000 30,082,700 419,917,300 6.685%
     > 가로·보안등 관리
가로·보안등 유지보수 자체 교통및물류 609,360,000 288,069,000 321,291,000 47.274%
가로·보안등 신설 및 정비 자체 교통및물류 422,000,000 123,738,870 298,261,130 29.322%
가로·보안등 유지보수(보조) 보조 교통및물류 1,170,500,000 412,638,620 757,861,380 35.253%
가로·보안등 신설 및 정비(보조) 보조 교통및물류 500,000,000 142,282,960 357,717,040 28.457%
     > 국·공유재산 관리
국공유재산 관리 자체 교통및물류 230,158,000 91,429,000 138,729,000 39.724%
     > 생활민원처리
행정대집행 운영 자체 교통및물류 2,000,000 2,000,000 0 100%
건강증진과 [일반회계]
     지역보건의료서비스 강화
     > 의료서비스 확립
희귀질환자 의료비 지원사업 보조 보건 400,000,000 280,000,000 120,000,000 70%
정신재활시설 운영지원 보조 보건 2,090,720,000 696,303,330 1,394,416,670 33.304%
지역사회중심재활사업 자체 보건 12,600,000 9,600,000 3,000,000 76.19%
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 보조 보건 400,000,000 115,934,590 284,065,410 28.984%
생계급여 보조 보건 61,863,000 19,074,430 42,788,570 30.833%
기초정신건강복지센터 운영 보조 보건 51,100,000 31,304,100 19,795,900 61.26%
지역자살예방 및 정신건강증진사업 보조 보건 61,700,000 32,800,000 28,900,000 53.16%
정신건강복지센터 종사자 처우개선 보조 보건 30,900,000 16,050,000 14,850,000 51.942%
자동심장충격기 보급 지원 보조 보건 10,000,000 0 10,000,000 0%
정신건강복지센터 인력지원 보조 보건 553,434,000 308,076,700 245,357,300 55.666%
정신질환자 치료비 지원 보조 보건 10,000,000 3,452,520 6,547,480 34.525%
통합정신건강증진사업 보조 보건 187,430,000 86,969,550 100,460,450 46.401%
정신건강복지센터 자살예방사업 지원 보조 보건 76,312,000 34,687,190 41,624,810 45.454%
중독관리통합지원사업 보조 보건 251,660,000 125,830,000 125,830,000 50%
냉동난자보조 생식술 지원 보조 보건 4,000,000 0 4,000,000 0%
정신재활시설 확충사업 보조 보건 1,012,459,000 0 1,012,459,000 0%
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 보조 보건 9,400,000 3,800,000 5,600,000 40.426%
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 보조 보건 28,740,000 0 28,740,000 0%
     > 주민건강 증진
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 보건 15,000,000 4,023,800 10,976,200 26.825%
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1) 보조 보건 500,000,000 317,600,000 182,400,000 63.52%
암환자 의료비 지원(전환사업2-1) 보조 보건 250,000,000 51,954,300 198,045,700 20.782%
선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 보건 30,000,000 22,861,530 7,138,470 76.205%
국가암관리 지자체 지원 보조 보건 440,000,000 417,748,000 22,252,000 94.943%
재가암환자관리사업(전환사업2-1) 보조 보건 6,316,000 0 6,316,000 0%
만성질환관리사업 자체 보건 2,000,000 417,550 1,582,450 20.877%
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 보조 보건 69,778,000 69,778,000 0 100%
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 보조 보건 4,200,000 2,100,000 2,100,000 50%
난청조기진단 보조 보건 6,000,000 228,000 5,772,000 3.8%
정신건강사업 자체 보건 15,800,000 15,800,000 0 100%
치매치료관리비 지원(전환사업2-1) 보조 보건 182,020,000 182,020,000 0 100%
의료급여수급권자 일반검진비 지원 보조 보건 56,000,000 28,000,000 28,000,000 50%
청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조 보건 2,000,000 2,000,000 0 100%
생명존중문화조성 사업 보조 보건 48,000,000 25,671,620 22,328,380 53.483%
건강증진사업관리 보조 보건 245,868,000 98,578,620 147,289,380 40.094%
지역사회중심금연지원서비스 보조 보건 158,069,000 83,902,880 74,166,120 53.08%
고위험임산부의료비 지원 보조 보건 35,000,000 5,063,130 29,936,870 14.466%
기저귀 및 조제분유 지원 보조 보건 380,000,000 228,000,000 152,000,000 60%
의료수급권자 건강검진 사업운영비 보조 보건 1,250,000 1,250,000 0 100%
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 보조 보건 1,500,000 1,076,700 423,300 71.78%
치매안심센터 운영 보조 보건 227,518,000 98,480,380 129,037,620 43.285%
모자보건사업 보조인력비 보조 보건 31,900,000 7,617,360 24,282,640 23.879%
방문건강관리사업 보조 보건 49,031,000 43,047,200 5,983,800 87.796%
치매공공후견 지원 사업 보조 보건 3,028,000 1,400,000 1,628,000 46.235%
산모신생아 건강관리지원사업(자체) 보조 보건 80,000,000 80,000,000 0 100%
건강증진 행정운영 자체 보건 10,300,000 5,518,000 4,782,000 53.573%
지역사회 간호학과 실습운영 자체 보건 4,000,000 4,000,000 0 100%
임신 사전건강관리지원 보조 보건 76,000,000 40,903,310 35,096,690 53.82%
전국민 마음투자 지원사업 보조 보건 332,793,000 199,000,000 133,793,000 59.797%
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 보조 보건 4,000,000 0 4,000,000 0%
건강생활지원센터 확충 사업 보조 보건 338,888,000 0 338,888,000 0%
     행정운영경비(건강증진과)
     > 인력운영비(건강증진과)
기준인건비(건강증진사업관리) 보조 기타 106,958,000 34,676,780 72,281,220 32.421%
기준인건비(금연지원서비스사업) 보조 기타 169,738,000 55,170,680 114,567,320 32.503%
기준인건비(방문건강관리사업) 보조 기타 278,230,000 92,488,640 185,741,360 33.242%
기준인건비(치매안심센터) 보조 기타 645,793,000 201,889,600 443,903,400 31.262%
기준인건비(지역사회중심재활사업) 보조 기타 51,916,000 17,146,310 34,769,690 33.027%
기준인건비(건강증진과) 자체 기타 90,343,000 90,343,000 0 100%
     > 기본경비(건강증진과)
기본경비(건강증진과) 자체 기타 6,060,000 6,060,000 0 100%
행정사무경비(건강증진과) 자체 기타 53,988,000 53,889,640 98,360 99.818%
건축과 [일반회계]
     건축물 및 광고물 관리
     > 건축물 관리
건축물 관리 자체 국토및지역개발 80,900,000 25,749,100 55,150,900 31.828%
화재안전성능보강 지원사업 보조 국토및지역개발 27,720,000 0 27,720,000 0%
범죄예방 도시환경디자인 선도사업 보조 국토및지역개발 100,000,000 17,218,890 82,781,110 17.219%
지역건축안전센터 설치 및 운영 보조 국토및지역개발 9,738,000 0 9,738,000 0%
노후벽화 정비사업 보조 국토및지역개발 4,000,000 3,800,000 200,000 95%
     > 광고물 및 도로점용관리
광고물 관리(보조) 보조 국토및지역개발 146,145,000 48,188,200 97,956,800 32.973%
도로점용 관리 자체 국토및지역개발 33,194,000 38,420 33,155,580 0.116%
광고물 관리 자체 국토및지역개발 11,128,000 5,990,000 5,138,000 53.828%
     행정운영경비(건축과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 401,710,000 202,378,670 199,331,330 50.379%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 54,576,000 42,400,000 12,176,000 77.69%
기본경비 자체 기타 4,800,000 4,800,000 0 100%
     청사 건립
     > 청사건립
석교동 복합커뮤니티센터 신축 보조 일반공공행정 5,782,103,680 807,124,180 4,974,979,500 13.959%
의회사무국 [일반회계]
     지방의회 운영 지원
     > 의회사무 지원
사무국 운영 지원 자체 일반공공행정 235,391,000 34,608,580 200,782,420 14.703%
의회 행사 지원 자체 일반공공행정 1,500,000 0 1,500,000 0%
공정한 인사행정 자체 일반공공행정 12,630,000 1,164,440 11,465,560 9.22%
     > 의정활동 지원
의정 연구활동 지원 자체 일반공공행정 583,281,000 194,426,760 388,854,240 33.333%
의정운영 업무추진 지원 자체 일반공공행정 321,821,000 43,597,290 278,223,710 13.547%
의원후생복지 지원 자체 일반공공행정 28,038,000 6,839,970 21,198,030 24.395%
     > 의정활동 홍보
의정활동 홍보 자체 일반공공행정 94,250,000 29,007,020 65,242,980 30.777%
     행정운영경비(의회사무국)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 2,321,806,000 788,663,550 1,533,142,450 33.968%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 65,902,000 14,852,300 51,049,700 22.537%
기본경비 자체 기타 20,540,000 6,839,150 13,700,850 33.297%
공동주택과 [일반회계]
     공동주택지원
     > 공동주택 관리
공동주택 관리 자체 국토및지역개발 8,350,000 4,042,000 4,308,000 48.407%
공동주택 공용시설 지원사업 보조 국토및지역개발 135,000,000 413,600 134,586,400 0.306%
     > 재건축 관리
주택재건축사업 보조 국토및지역개발 336,557,000 166,557,000 170,000,000 49.488%
     행정운영경비(공동주택과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 110,253,000 71,348,450 38,904,550 64.713%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,000,000 3,000,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 32,544,000 32,544,000 0 100%
은행선화동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(은행선화동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 23,865,000 9,417,000 14,448,000 39.459%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 227,520,000 72,960,000 154,560,000 32.068%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 17,000,000 15,298,600 1,701,400 89.992%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 35,777,000 12,951,760 22,825,240 36.201%
     행정운영경비(은행선화동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 11,118,450 54,129,550 17.04%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 40,134,000 14,726,150 25,407,850 36.692%
기본경비 자체 기타 10,200,000 3,707,000 6,493,000 36.343%
도시재생과 [일반회계]
     행정운영경비(도시재생과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 102,266,000 69,047,310 33,218,690 67.517%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 30,384,000 30,004,740 379,260 98.752%
기본경비 자체 기타 3,000,000 3,000,000 0 100%
     원도심 활성화
     > 도시재생사업
도시재생 및 원도심 활성화 자체 국토및지역개발 181,013,000 85,612,000 95,401,000 47.296%
빈집정비 사업 보조 국토및지역개발 528,178,690 145,814,300 382,364,390 27.607%
유천동 도시재생 뉴딜사업 보조 국토및지역개발 8,525,076,880 1,058,948,820 7,466,128,060 12.422%
석교동 도시재생 뉴딜사업 보조 국토및지역개발 9,392,854,370 576,511,780 8,816,342,590 6.138%
유천 전통시장 시설개선사업 자체 국토및지역개발 305,509,700 23,083,390 282,426,310 7.556%
부사 날망길 조성사업 자체 국토및지역개발 500,000,000 0 500,000,000 0%
야구장 주변 경관개선사업 자체 국토및지역개발 50,000,000 0 50,000,000 0%
대흥지구 뉴:빌리지사업 보조 국토및지역개발 1,000,000,000 1,000,000,000 0 100%
     > 중촌벤처밸리 조성사업
공공임대형 지식산업센터 조성사업 보조 국토및지역개발 2,832,126,500 858,900,000 1,973,226,500 30.327%
중촌동 공영주차장 조성사업(전환사업) 보조 국토및지역개발 1,344,408,580 0 1,344,408,580 0%
목동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(목동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 25,402,000 6,100,140 19,301,860 24.014%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 139,040,000 49,139,980 89,900,020 35.342%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
작은도서관 운영 자체 일반공공행정 5,280,000 850,000 4,430,000 16.098%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 51,619,000 16,410,980 35,208,020 31.793%
     행정운영경비(목동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 7,880,700 47,329,300 14.274%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 23,906,000 3,160,150 20,745,850 13.219%
기본경비 자체 기타 9,600,000 1,704,290 7,895,710 17.753%
중촌동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(중촌동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,458,000 9,781,250 18,676,750 34.371%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 145,360,000 46,980,000 98,380,000 32.32%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 7,600,000 7,600,000 0 100%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 25,220,000 4,512,720 20,707,280 17.893%
     행정운영경비(중촌동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 10,049,150 55,198,850 15.401%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 28,264,000 4,378,770 23,885,230 15.492%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,393,300 6,206,700 35.347%
대흥동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(대흥동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 19,154,000 7,015,930 12,138,070 36.629%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 164,320,000 55,379,990 108,940,010 33.703%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 19,945,000 5,647,600 14,297,400 28.316%
     행정운영경비(대흥동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 11,409,850 43,800,150 20.666%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 30,062,000 10,070,240 19,991,760 33.498%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,242,840 7,357,160 23.363%
문창동 [일반회계]
     행정운영경비(문창동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 45,172,000 10,778,980 34,393,020 23.862%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 21,455,000 4,359,430 17,095,570 20.319%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,631,600 6,968,400 27.413%
     주민자치 기반 강화(문창동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 23,854,000 6,128,160 17,725,840 25.69%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 82,160,000 29,120,000 53,040,000 35.443%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 2,400,000 0 2,400,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 18,550,000 4,986,630 13,563,370 26.882%
석교동 [일반회계]
     행정운영경비(석교동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 70,267,000 15,384,540 54,882,460 21.894%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 36,710,000 11,119,600 25,590,400 30.29%
기본경비 자체 기타 10,200,000 1,862,000 8,338,000 18.255%
     주민자치 기반 강화(석교동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 26,178,000 5,802,960 20,375,040 22.167%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 195,920,000 69,440,000 126,480,000 35.443%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
작은도서관 운영 자체 일반공공행정 5,280,000 1,110,000 4,170,000 21.023%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 21,132,000 5,768,140 15,363,860 27.296%
신청사 이전 자체 일반공공행정 127,260,000 0 127,260,000 0%
대사동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(대사동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 27,383,000 9,903,530 17,479,470 36.167%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 94,800,000 32,350,000 62,450,000 34.124%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 40,000,000 23,726,890 16,273,110 59.317%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 52,946,000 11,751,420 41,194,580 22.195%
     행정운영경비(대사동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 7,224,530 42,966,470 14.394%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 27,134,000 7,515,750 19,618,250 27.699%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,934,300 5,665,700 40.982%
부사동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(부사동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 23,697,000 6,654,970 17,042,030 28.084%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 88,480,000 31,260,000 57,220,000 35.33%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 10,000,000 8,838,010 1,161,990 88.38%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 26,534,000 9,849,130 16,684,870 37.119%
     행정운영경비(부사동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 9,558,340 40,632,660 19.044%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 25,934,000 8,826,810 17,107,190 34.036%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,504,100 6,095,900 36.501%
용두동 [일반회계]
     행정운영경비(용두동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 9,460,520 40,730,480 18.849%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 23,234,000 5,108,580 18,125,420 21.988%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,442,660 7,157,340 25.444%
     주민자치 기반 강화(용두동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 19,786,000 7,460,450 12,325,550 37.706%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 120,080,000 42,560,000 77,520,000 35.443%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 15,000,000 0 15,000,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 21,963,000 6,753,697 15,209,303 30.75%
오류동 [일반회계]
     행정운영경비(오류동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 14,425,710 35,765,290 28.742%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 24,284,000 7,712,310 16,571,690 31.759%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,019,300 7,580,700 21.034%
     주민자치 기반 강화(오류동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,187,000 8,620,460 19,566,540 30.583%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 107,440,000 38,019,940 69,420,060 35.387%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 50,000,000 48,146,820 1,853,180 96.294%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 20,272,000 4,878,200 15,393,800 24.064%
태평1동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(태평1동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 27,209,000 7,286,300 19,922,700 26.779%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 113,760,000 39,975,520 73,784,480 35.14%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 29,000,000 17,847,830 11,152,170 61.544%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 55,442,000 9,717,630 45,724,370 17.528%
     행정운영경비(태평1동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 11,274,580 43,935,420 20.421%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 29,018,000 8,489,610 20,528,390 29.256%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,072,500 7,527,500 21.589%
효문화마을관리사업소 [일반회계]
     행정운영경비(효문화마을관리사업소)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 9,900,000 1,744,000 8,156,000 17.616%
행정사무경비 자체 기타 253,798,000 76,712,220 177,085,780 30.226%
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 1,701,008,000 518,983,720 1,182,024,280 30.51%
     공원녹지 조성관리
     > 뿌리공원관리
뿌리공원 관리 자체 국토및지역개발 573,761,000 99,123,430 474,637,570 17.276%
뿌리공원 관리(보조) 보조 국토및지역개발 336,911,000 90,148,710 246,762,290 26.757%
공중화장실 관리 보조 국토및지역개발 10,000,000 1,760,000 8,240,000 17.6%
뿌리공원 산책로 정비 보조 국토및지역개발 200,000,000 7,190,000 192,810,000 3.595%
     한국족보박물관운영
     > 교육문화행사
박물관행사 자체 문화및관광 43,500,000 2,725,940 40,774,060 6.267%
문화서비스지원 자체 문화및관광 65,637,000 14,942,210 50,694,790 22.765%
     > 학예연구활동
유물관리 자체 문화및관광 90,861,000 73,055,520 17,805,480 80.404%
     > 시설관리
시설물 및 장비유지관리 자체 문화및관광 34,797,000 6,716,620 28,080,380 19.302%
     효문화마을관리사업소 운영
     > 복지서비스 지원
여가프로그램 운영 자체 사회복지 60,200,000 12,536,620 47,663,380 20.825%
휴양객실 운영 자체 사회복지 237,470,000 52,928,340 184,541,660 22.288%
편의시설운영 자체 사회복지 424,850,000 90,388,880 334,461,120 21.275%
건강 관리 자체 사회복지 500,000 0 500,000 0%
복지 서비스 향상 교육 자체 사회복지 205,000 36,000 169,000 17.561%
취미교실 운영 자체 사회복지 1,800,000 278,100 1,521,900 15.45%
효 문화 체험학습 운영 자체 사회복지 37,000,000 10,318,350 26,681,650 27.887%
     > 효문화마을관리사업소 시설관리
시설 유지 관리 자체 사회복지 180,440,000 50,164,420 130,275,580 27.801%
환경관리 보조 사회복지 111,807,000 20,148,330 91,658,670 18.021%
태평2동 [일반회계]
     행정운영경비(태평2동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 8,199,390 57,048,610 12.567%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 27,014,000 4,417,590 22,596,410 16.353%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,315,500 6,284,500 34.536%
     주민자치 기반 강화(태평2동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 26,408,000 7,565,380 18,842,620 28.648%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 227,520,000 80,079,940 147,440,060 35.197%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 22,887,000 8,619,000 14,268,000 37.659%
유천1동 [일반회계]
     행정운영경비(유천1동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 9,968,540 40,222,460 19.861%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 27,734,000 8,156,190 19,577,810 29.409%
기본경비 자체 기타 9,600,000 1,489,480 8,110,520 15.515%
     주민자치 기반 강화(유천1동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 25,016,000 8,612,800 16,403,200 34.429%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 82,160,000 29,100,000 53,060,000 35.419%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 579,456,000 53,850,980 525,605,020 9.293%
유천2동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(유천2동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 19,084,000 9,413,070 9,670,930 49.324%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 139,040,000 49,056,690 89,983,310 35.282%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 37,528,000 15,240,307 22,287,693 40.61%
     행정운영경비(유천2동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 9,034,390 46,175,610 16.364%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 24,332,000 4,963,380 19,368,620 20.399%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,450,680 6,149,320 35.945%
문화1동 [일반회계]
     행정운영경비(문화1동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 11,566,290 53,681,710 17.727%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 34,466,000 9,581,970 24,884,030 27.801%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,851,600 6,748,400 29.704%
     주민자치 기반 강화(문화1동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
통장 활동지원 자체 일반공공행정 195,920,000 68,980,000 126,940,000 35.208%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 31,142,000 8,000,590 23,141,410 25.691%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 20,000,000 0 20,000,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 73,484,000 21,931,050 51,552,950 29.845%
식당운영 지원 자체 일반공공행정 19,734,000 4,696,180 15,037,820 23.797%
문화2동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(문화2동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 29,694,000 10,763,620 18,930,380 36.248%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 145,360,000 51,480,000 93,880,000 35.416%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 40,000,000 33,960,910 6,039,090 84.902%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 29,350,000 11,176,350 18,173,650 38.08%
     행정운영경비(문화2동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 9,047,110 46,162,890 16.387%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 24,878,000 4,166,240 20,711,760 16.747%
기본경비 자체 기타 9,600,000 1,735,550 7,864,450 18.079%
산성동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(산성동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,059,000 9,650,990 18,408,010 34.395%
가로기 게양 업무지원 자체 일반공공행정 5,987,000 0 5,987,000 0%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 341,280,000 119,207,250 222,072,750 34.929%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 54,000,000 0 54,000,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 67,230,000 13,524,020 53,705,980 20.116%
     행정운영경비(산성동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 85,324,000 16,435,940 68,888,060 19.263%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 37,718,000 6,793,140 30,924,860 18.01%
기본경비 자체 기타 10,200,000 2,432,000 7,768,000 23.843%
건설과 [지하수관리]
     재무활동(건설과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 교통및물류 21,564,000 0 21,564,000 0%
     지하수관리
     > 지하수 관리
지하수의 효율적 관리 자체 환경 10,576,000 2,856,000 7,720,000 27.005%
일자리경제과 [발전소주변지역지원사업]
     에너지 안전 및 수급안정
     > 에너지 관리
발전소 주변지역 기본사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 1,700,000 1,700,000 0 100%
주차관리과 [주차장]
     행정운영경비(주차관리과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 1,545,799,000 554,422,670 991,376,330 35.866%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 33,660,000 33,660,000 0 100%
기본경비 자체 기타 6,120,000 5,320,000 800,000 86.928%
     재무활동(주차관리과)
     > 내부거래지출
내부거래지출(주차장) 자체 교통및물류 1,136,250,000 0 1,136,250,000 0%
     주차행정 개선
     > 건전한 주차질서 확립
불법 주정차 예방 및 단속 보조 교통및물류 172,377,000 127,735,270 44,641,730 74.102%
불법주정차 과태료 부과 자체 교통및물류 279,230,000 86,533,000 192,697,000 30.99%
교통상황실(CCTV) 운영 자체 교통및물류 424,144,000 147,119,410 277,024,590 34.686%
     > 쾌적한 주차공간확보
효율적인 주차시설 운영 자체 교통및물류 160,314,000 72,370,780 87,943,220 45.143%
내집 주차장 갖기 사업 보조 교통및물류 36,000,000 0 36,000,000 0%
이면도로 주차구획선 설치 보조 교통및물류 8,000,000 0 8,000,000 0%
예비비 자체 교통및물류 20,557,000 0 20,557,000 0%
시 소유 주차장 유지관리 보조 교통및물류 40,000,000 12,000,000 28,000,000 30%
부설 주차장 개방지원 보조 교통및물류 205,232,560 93,778,000 111,454,560 45.694%
공영주차장 확장 조성사업 보조 교통및물류 469,364,960 106,504,830 362,860,130 22.691%
공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) 보조 교통및물류 5,537,870,080 1,123,619,380 4,414,250,700 20.29%
공영주차장 화재진압 장비구축 자체 교통및물류 18,750,000 16,478,000 2,272,000 87.883%
공영주차장 확장 조성사업 자체 교통및물류 469,364,960 0 469,364,960 0%
     > 특별회계 체납액 관리
특별회계 체납액 정리 자체 교통및물류 97,431,000 51,535,030 45,895,970 52.894%
사회복지과 [의료급여기금]
     국민기초생활보장
     > 의료급여기금 운영
의료급여 행정경비 지원 보조 사회복지 10,480,000 3,147,800 7,332,200 30.036%
의료급여 대지급금 등 지원 보조 사회복지 766,980,000 288,392,300 478,587,700 37.601%
재가의료급여 보조 사회복지 51,590,000 11,474,800 40,115,200 22.242%
문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금]
     재무활동(문화체육관광과)
     > 보전지출
보전지출(문화예술의거리조성기금) 자체 문화및관광 91,288,000 0 91,288,000 0%
     문화예술 활성화(기금)
     > 문화예술의 거리 육성
문화예술의 거리 지원 자체 문화및관광 28,000,000 619,000 27,381,000 2.211%
     행정운영경비(문화체육관광과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,200,000 0 1,200,000 0%
복지정책과 [사회복지기금]
     행정운영경비(복지정책과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,000,000 300,000 700,000 30%
     취약계층 지원(복지정책과)
     > 저소득 주민자녀 장학금 지원
저소득 주민자녀 장학기금 지급 자체 사회복지 30,000,000 0 30,000,000 0%
     재무활동(복지정책과)
     > 보전지출
보전지출(사회복지기금(장학금계정)) 자체 사회복지 78,094,000 0 78,094,000 0%
사회복지과 [사회복지기금]
     재무활동(사회복지과)
     > 보전지출
보전지출(사회복지기금(자활계정)) 자체 사회복지 1,592,012,000 0 1,592,012,000 0%
     국민기초생활보장(복지정책과)
     > 자활지원사업
저소득층 융자지원사업 자체 사회복지 100,000,000 0 100,000,000 0%
     행정운영경비(사회복지과)
     > 행정사무경비
행정사무경비 자체 기타 1,000,000 0 1,000,000 0%
노인장애인과 [사회복지기금]
     재무활동(노인장애인과)
     > 보전지출
보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) 자체 사회복지 298,194,000 0 298,194,000 0%
     노인 복지 증진(노인장애인과)
     > 노인여가활동 지원
노인회 육성 및 취미활동 지원 자체 사회복지 70,000,000 42,000,000 28,000,000 60%
건축과 [옥외광고발전기금]
     행정운영경비(건축과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 400,000 1,100,000 26.667%
     재무활동(건축과)
     > 보전지출
보전지출(옥외광고발전기금) 자체 국토및지역개발 574,554,000 0 574,554,000 0%
     선진광고문화 정착
     > 옥외광고문화 정착
옥외광고물 관리 자체 국토및지역개발 175,160,000 33,266,710 141,893,290 18.992%
옥외광고 지자체 공모사업 보조 국토및지역개발 229,000,000 0 229,000,000 0%
기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)]
     행정운영경비(기획홍보실)
     > 기본경비(기금)
행정사무경비 자체 기타 1,200,000 0 1,200,000 0%
     재무활동(기획홍보실)
     > 보전지출
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) 자체 일반공공행정 64,938,534,000 0 64,938,534,000 0%
     > 보전지출
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) 자체 일반공공행정 2,654,324,000 0 2,654,324,000 0%
     > 내부거래지출
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) 자체 일반공공행정 40,340,000 38,305,810 2,034,190 94.957%
건축과 [청사건립기금]
     행정운영경비(건축과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,200,000 0 1,200,000 0%
     재무활동(건축과)
     > 보전지출
보전지출(청사건립기금) 자체 일반공공행정 10,786,371,000 0 10,786,371,000 0%
자치분권과 [고향사랑기금]
     행정운영경비(자치분권과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%
     재무활동(자치분권과)
     > 보전지출
보전지출(고향사랑기금) 자체 일반공공행정 978,991,000 0 978,991,000 0%
     고향사랑기부제 운영
     > 고향사랑기부제 활성화
고향사랑기부제 모금 지원 자체 일반공공행정 99,500,000 55,660,800 43,839,200 55.941%
위생과 [식품진흥기금]
     행정운영경비(위생과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%
     식품위생관리
     > 선진 식품환경 조성
음식문화 개선사업 자체 보건 75,695,000 19,648,000 56,047,000 25.957%
     > 식품사고 예방
식품안전관리 강화 자체 보건 6,100,000 3,919,000 2,181,000 64.246%
소비자식품위생감시원 지원 자체 보건 13,200,000 0 13,200,000 0%
식중독 예방 자체 보건 31,870,000 5,163,190 26,706,810 16.201%
     재무활동(위생과)
     > 보전지출
보전지출(식품진흥기금) 자체 보건 423,317,000 0 423,317,000 0%
공원녹지과 [녹지기금]
     행정운영경비(공원녹지과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%
     재무활동(공원녹지과)
     > 보전지출
보전지출(녹지기금) 자체 국토및지역개발 1,282,802,000 0 1,282,802,000 0%
재난안전과 [재난관리기금]
     재무활동(재난안전과)
     > 보전지출
보전지출(재난관리기금) 자체 공공질서및안전 4,801,415,000 0 4,801,415,000 0%
     치수 및 재해대책
     > 재난재해관리
재난예방 및 복구 자체 공공질서및안전 230,000,000 18,810,000 211,190,000 8.178%
     행정운영경비(재난안전과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%

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