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세출현황

세부사업진행현황

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( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
용두동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(용두동)
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 21,963,000 6,753,697 15,209,303 30.75%
오류동 [일반회계]
     행정운영경비(오류동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 14,425,710 35,765,290 28.742%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 24,284,000 7,712,310 16,571,690 31.759%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,019,300 7,580,700 21.034%
     주민자치 기반 강화(오류동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,187,000 8,620,460 19,566,540 30.583%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 107,440,000 38,019,940 69,420,060 35.387%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 50,000,000 48,146,820 1,853,180 96.294%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 20,272,000 4,878,200 15,393,800 24.064%
태평1동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(태평1동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 27,209,000 7,286,300 19,922,700 26.779%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 113,760,000 39,975,520 73,784,480 35.14%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 29,000,000 17,847,830 11,152,170 61.544%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 55,442,000 9,717,630 45,724,370 17.528%
     행정운영경비(태평1동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 11,274,580 43,935,420 20.421%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 29,018,000 8,489,610 20,528,390 29.256%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,072,500 7,527,500 21.589%
효문화마을관리사업소 [일반회계]
     행정운영경비(효문화마을관리사업소)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 9,900,000 1,744,000 8,156,000 17.616%
행정사무경비 자체 기타 253,798,000 76,712,220 177,085,780 30.226%
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 1,701,008,000 518,983,720 1,182,024,280 30.51%
     공원녹지 조성관리
     > 뿌리공원관리
뿌리공원 관리 자체 국토및지역개발 573,761,000 99,123,430 474,637,570 17.276%
뿌리공원 관리(보조) 보조 국토및지역개발 336,911,000 90,148,710 246,762,290 26.757%
공중화장실 관리 보조 국토및지역개발 10,000,000 1,760,000 8,240,000 17.6%
뿌리공원 산책로 정비 보조 국토및지역개발 200,000,000 7,190,000 192,810,000 3.595%
     한국족보박물관운영
     > 교육문화행사
박물관행사 자체 문화및관광 43,500,000 2,725,940 40,774,060 6.267%
문화서비스지원 자체 문화및관광 65,637,000 14,942,210 50,694,790 22.765%
     > 학예연구활동
유물관리 자체 문화및관광 90,861,000 73,055,520 17,805,480 80.404%
     > 시설관리
시설물 및 장비유지관리 자체 문화및관광 34,797,000 6,716,620 28,080,380 19.302%
     효문화마을관리사업소 운영
     > 복지서비스 지원
여가프로그램 운영 자체 사회복지 60,200,000 12,536,620 47,663,380 20.825%
휴양객실 운영 자체 사회복지 237,470,000 52,928,340 184,541,660 22.288%
편의시설운영 자체 사회복지 424,850,000 90,388,880 334,461,120 21.275%
건강 관리 자체 사회복지 500,000 0 500,000 0%
복지 서비스 향상 교육 자체 사회복지 205,000 36,000 169,000 17.561%
취미교실 운영 자체 사회복지 1,800,000 278,100 1,521,900 15.45%
효 문화 체험학습 운영 자체 사회복지 37,000,000 10,318,350 26,681,650 27.887%
     > 효문화마을관리사업소 시설관리
시설 유지 관리 자체 사회복지 180,440,000 50,164,420 130,275,580 27.801%
환경관리 보조 사회복지 111,807,000 20,148,330 91,658,670 18.021%
태평2동 [일반회계]
     행정운영경비(태평2동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 8,199,390 57,048,610 12.567%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 27,014,000 4,417,590 22,596,410 16.353%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,315,500 6,284,500 34.536%
     주민자치 기반 강화(태평2동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 26,408,000 7,565,380 18,842,620 28.648%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 227,520,000 80,079,940 147,440,060 35.197%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 22,887,000 8,619,000 14,268,000 37.659%
유천1동 [일반회계]
     행정운영경비(유천1동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 9,968,540 40,222,460 19.861%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 27,734,000 8,156,190 19,577,810 29.409%
기본경비 자체 기타 9,600,000 1,489,480 8,110,520 15.515%
     주민자치 기반 강화(유천1동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 25,016,000 8,612,800 16,403,200 34.429%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 82,160,000 29,100,000 53,060,000 35.419%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 579,456,000 53,850,980 525,605,020 9.293%
유천2동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(유천2동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 19,084,000 9,413,070 9,670,930 49.324%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 139,040,000 49,056,690 89,983,310 35.282%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 37,528,000 15,240,307 22,287,693 40.61%
     행정운영경비(유천2동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 9,034,390 46,175,610 16.364%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 24,332,000 4,963,380 19,368,620 20.399%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,450,680 6,149,320 35.945%
문화1동 [일반회계]
     행정운영경비(문화1동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 11,566,290 53,681,710 17.727%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 34,466,000 9,581,970 24,884,030 27.801%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,851,600 6,748,400 29.704%
     주민자치 기반 강화(문화1동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
통장 활동지원 자체 일반공공행정 195,920,000 68,980,000 126,940,000 35.208%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 31,142,000 8,000,590 23,141,410 25.691%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 20,000,000 0 20,000,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 73,484,000 21,931,050 51,552,950 29.845%
식당운영 지원 자체 일반공공행정 19,734,000 4,696,180 15,037,820 23.797%
문화2동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(문화2동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 29,694,000 10,763,620 18,930,380 36.248%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 145,360,000 51,480,000 93,880,000 35.416%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 40,000,000 33,960,910 6,039,090 84.902%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 29,350,000 11,176,350 18,173,650 38.08%
     행정운영경비(문화2동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 9,047,110 46,162,890 16.387%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 24,878,000 4,166,240 20,711,760 16.747%
기본경비 자체 기타 9,600,000 1,735,550 7,864,450 18.079%
산성동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(산성동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,059,000 9,650,990 18,408,010 34.395%
가로기 게양 업무지원 자체 일반공공행정 5,987,000 0 5,987,000 0%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 341,280,000 119,207,250 222,072,750 34.929%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 54,000,000 0 54,000,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 67,230,000 13,524,020 53,705,980 20.116%
     행정운영경비(산성동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 85,324,000 16,435,940 68,888,060 19.263%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 37,718,000 6,793,140 30,924,860 18.01%
기본경비 자체 기타 10,200,000 2,432,000 7,768,000 23.843%
건설과 [지하수관리]
     재무활동(건설과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 교통및물류 21,564,000 0 21,564,000 0%
     지하수관리
     > 지하수 관리
지하수의 효율적 관리 자체 환경 10,576,000 2,856,000 7,720,000 27.005%
일자리경제과 [발전소주변지역지원사업]
     에너지 안전 및 수급안정
     > 에너지 관리
발전소 주변지역 기본사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 1,700,000 1,700,000 0 100%
주차관리과 [주차장]
     행정운영경비(주차관리과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 1,545,799,000 554,422,670 991,376,330 35.866%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 33,660,000 33,660,000 0 100%
기본경비 자체 기타 6,120,000 5,320,000 800,000 86.928%
     재무활동(주차관리과)
     > 내부거래지출
내부거래지출(주차장) 자체 교통및물류 1,136,250,000 0 1,136,250,000 0%
     주차행정 개선
     > 건전한 주차질서 확립
불법 주정차 예방 및 단속 보조 교통및물류 172,377,000 127,735,270 44,641,730 74.102%
불법주정차 과태료 부과 자체 교통및물류 279,230,000 86,533,000 192,697,000 30.99%
교통상황실(CCTV) 운영 자체 교통및물류 424,144,000 147,119,410 277,024,590 34.686%
     > 쾌적한 주차공간확보
효율적인 주차시설 운영 자체 교통및물류 160,314,000 72,370,780 87,943,220 45.143%
내집 주차장 갖기 사업 보조 교통및물류 36,000,000 0 36,000,000 0%
이면도로 주차구획선 설치 보조 교통및물류 8,000,000 0 8,000,000 0%
예비비 자체 교통및물류 20,557,000 0 20,557,000 0%
시 소유 주차장 유지관리 보조 교통및물류 40,000,000 12,000,000 28,000,000 30%
부설 주차장 개방지원 보조 교통및물류 205,232,560 93,778,000 111,454,560 45.694%
공영주차장 확장 조성사업 보조 교통및물류 469,364,960 106,504,830 362,860,130 22.691%
공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) 보조 교통및물류 5,537,870,080 1,123,619,380 4,414,250,700 20.29%
공영주차장 화재진압 장비구축 자체 교통및물류 18,750,000 16,478,000 2,272,000 87.883%
공영주차장 확장 조성사업 자체 교통및물류 469,364,960 0 469,364,960 0%
     > 특별회계 체납액 관리
특별회계 체납액 정리 자체 교통및물류 97,431,000 51,535,030 45,895,970 52.894%
사회복지과 [의료급여기금]
     국민기초생활보장
     > 의료급여기금 운영
의료급여 행정경비 지원 보조 사회복지 10,480,000 3,147,800 7,332,200 30.036%
의료급여 대지급금 등 지원 보조 사회복지 766,980,000 288,392,300 478,587,700 37.601%
재가의료급여 보조 사회복지 51,590,000 11,474,800 40,115,200 22.242%
문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금]
     재무활동(문화체육관광과)
     > 보전지출
보전지출(문화예술의거리조성기금) 자체 문화및관광 91,288,000 0 91,288,000 0%
     문화예술 활성화(기금)
     > 문화예술의 거리 육성
문화예술의 거리 지원 자체 문화및관광 28,000,000 619,000 27,381,000 2.211%
     행정운영경비(문화체육관광과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,200,000 0 1,200,000 0%
복지정책과 [사회복지기금]
     행정운영경비(복지정책과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,000,000 300,000 700,000 30%
     취약계층 지원(복지정책과)
     > 저소득 주민자녀 장학금 지원
저소득 주민자녀 장학기금 지급 자체 사회복지 30,000,000 0 30,000,000 0%
     재무활동(복지정책과)
     > 보전지출
보전지출(사회복지기금(장학금계정)) 자체 사회복지 78,094,000 0 78,094,000 0%
사회복지과 [사회복지기금]
     재무활동(사회복지과)
     > 보전지출
보전지출(사회복지기금(자활계정)) 자체 사회복지 1,592,012,000 0 1,592,012,000 0%
     국민기초생활보장(복지정책과)
     > 자활지원사업
저소득층 융자지원사업 자체 사회복지 100,000,000 0 100,000,000 0%
     행정운영경비(사회복지과)
     > 행정사무경비
행정사무경비 자체 기타 1,000,000 0 1,000,000 0%
노인장애인과 [사회복지기금]
     재무활동(노인장애인과)
     > 보전지출
보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) 자체 사회복지 298,194,000 0 298,194,000 0%
     노인 복지 증진(노인장애인과)
     > 노인여가활동 지원
노인회 육성 및 취미활동 지원 자체 사회복지 70,000,000 42,000,000 28,000,000 60%
건축과 [옥외광고발전기금]
     행정운영경비(건축과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 400,000 1,100,000 26.667%
     재무활동(건축과)
     > 보전지출
보전지출(옥외광고발전기금) 자체 국토및지역개발 574,554,000 0 574,554,000 0%
     선진광고문화 정착
     > 옥외광고문화 정착
옥외광고물 관리 자체 국토및지역개발 175,160,000 33,266,710 141,893,290 18.992%
옥외광고 지자체 공모사업 보조 국토및지역개발 229,000,000 0 229,000,000 0%
기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)]
     행정운영경비(기획홍보실)
     > 기본경비(기금)
행정사무경비 자체 기타 1,200,000 0 1,200,000 0%
     재무활동(기획홍보실)
     > 보전지출
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) 자체 일반공공행정 64,938,534,000 0 64,938,534,000 0%
     > 보전지출
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) 자체 일반공공행정 2,654,324,000 0 2,654,324,000 0%
     > 내부거래지출
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) 자체 일반공공행정 40,340,000 38,305,810 2,034,190 94.957%
건축과 [청사건립기금]
     행정운영경비(건축과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,200,000 0 1,200,000 0%
     재무활동(건축과)
     > 보전지출
보전지출(청사건립기금) 자체 일반공공행정 10,786,371,000 0 10,786,371,000 0%
자치분권과 [고향사랑기금]
     행정운영경비(자치분권과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%
     재무활동(자치분권과)
     > 보전지출
보전지출(고향사랑기금) 자체 일반공공행정 978,991,000 0 978,991,000 0%
     고향사랑기부제 운영
     > 고향사랑기부제 활성화
고향사랑기부제 모금 지원 자체 일반공공행정 99,500,000 55,660,800 43,839,200 55.941%
위생과 [식품진흥기금]
     행정운영경비(위생과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%
     식품위생관리
     > 선진 식품환경 조성
음식문화 개선사업 자체 보건 75,695,000 19,648,000 56,047,000 25.957%
     > 식품사고 예방
식품안전관리 강화 자체 보건 6,100,000 3,919,000 2,181,000 64.246%
소비자식품위생감시원 지원 자체 보건 13,200,000 0 13,200,000 0%
식중독 예방 자체 보건 31,870,000 5,163,190 26,706,810 16.201%
     재무활동(위생과)
     > 보전지출
보전지출(식품진흥기금) 자체 보건 423,317,000 0 423,317,000 0%
공원녹지과 [녹지기금]
     행정운영경비(공원녹지과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%
     재무활동(공원녹지과)
     > 보전지출
보전지출(녹지기금) 자체 국토및지역개발 1,282,802,000 0 1,282,802,000 0%
재난안전과 [재난관리기금]
     재무활동(재난안전과)
     > 보전지출
보전지출(재난관리기금) 자체 공공질서및안전 4,801,415,000 0 4,801,415,000 0%
     치수 및 재해대책
     > 재난재해관리
재난예방 및 복구 자체 공공질서및안전 230,000,000 18,810,000 211,190,000 8.178%
     행정운영경비(재난안전과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%

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